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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2658 Data de lançamento: 11/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COXIM CAIXA 246,00 246,00
1.00 PIVO 112,00 112,00
6.00 OLEO 5W30 90,00 540,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 150,00 150,00
1.00 FILTRO OLEO 145,00 145,00
1.00 FILTRO AR 150,00 150,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 45,00 45,00
1.00 LAMPADA 2 POLO 12V 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2021 COXIM CAIXA PIVO OLEO 5W30 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO AR FILTRO AR CONDICIONADO LAMPADA 2 POLO 12V 1.396,00
11/02/2021 LIQUIDAÇÃO NT 7160 1.396,00
18/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 1.396,00
TOTAL 1.396,00 1.396,00 1.396,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.