Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2662 |
Data de lançamento: |
11/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CORVIN 0,8 AZUL |
43,00 |
2.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2021 |
CORVIN 0,8 AZUL |
2.150,00 |
|
|
11/02/2021 |
LIQUDIAÇÃO NT 2056 |
|
2.150,00 |
|
18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2662/2021
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
|
|
2.150,00 |
TOTAL |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.