Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2667 |
Data de lançamento: |
11/02/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BASE ACR. 16,2L |
562,79 |
562,79 |
1.00 |
DESEMPENHADEIRA AÇO |
73,98 |
73,98 |
1.00 |
ESPATULA DE AÇO |
29,97 |
29,97 |
5.00 |
LIXA MAD. |
0,95 |
4,75 |
5.00 |
LIXA MAS. 80 |
1,18 |
5,88 |
1.00 |
MASSA CORRIDA |
50,92 |
50,92 |
1.00 |
TINTA ESM. 3,6ML |
94,09 |
94,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2021 |
BASE ACR. 16,2L DESEMPENHADEIRA AÇO ESPATULA DE AÇO LIXA MAD. LIXA MAS. 80 MASSA CORRIDA TINTA ESM. 3,6ML |
822,38 |
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11/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18552 |
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822,38 |
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18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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822,38 |
TOTAL |
822,38 |
822,38 |
822,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.