Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
269 |
Data de lançamento: |
14/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA REFERENTE TROCA DE FOLHAS DE BRASILITES, CUMEIRAS E PARAFUSOS DO TELHADO |
1.460,00 |
1.460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2021 |
MAO DE OBRA REFERENTE TROCA DE FOLHAS DE BRASILITES, CUMEIRAS E PARAFUSOS DO TELHADO |
1.460,00 |
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14/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 005 |
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1.460,00 |
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22/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2021
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 - 104014 |
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1.460,00 |
TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.