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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 27033 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CANTONEIRA DTOOLS - 9,10 91,00
8.00 PARAFUSO MAQUINA 1/4X1/2 - 0,15 1,20
8.00 PORCA SEXTAVADA - 0,35 2,80
20.00 BUCHA ANEL D-6 - 0,05 1,00
20.00 BUCHA ANEL D-6 - 0,05 1,00
20.00 PARAFUSO 4,0X35 - 0,15 3,00
20.00 PARAFUSO 4,0X20 - 0,15 3,00
20.00 PARAUFSO 4,0X45 - 0,15 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 CANTONEIRA DTOOLS - PARAFUSO MAQUINA 1/4X1/2 - PORCA SEXTAVADA - BUCHA ANEL D-6 - BUCHA ANEL D-6 - PARAFUSO 4,0X35 - PARAFUSO 4,0X20 - PARAUFSO 4,0X45 - 106,00
24/11/2021 LIQ NT 18380 106,00
07/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27033/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 106,00
TOTAL 106,00 106,00 106,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.