Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27036 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ACIONADOR COM ALAVANCA P/ MEC. CAIXA ACOPLADA SAIDA CONVENCIONAL - |
32,75 |
32,75 |
1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO - |
136,85 |
136,85 |
1.00 |
MECANISMO DE ENTRADA CX. ACOPL. - |
58,25 |
58,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2021 |
ACIONADOR COM ALAVANCA P/ MEC. CAIXA ACOPLADA SAIDA CONVENCIONAL - TORNEIRA LAVATORIO BALCÃO - MECANISMO DE ENTRADA CX. ACOPL. - |
227,85 |
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24/11/2021 |
LIQ NT 18312 |
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227,85 |
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30/11/2021 |
em duplicidade |
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-227,85 |
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30/11/2021 |
EM DUPLICIDADE |
-227,85 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.