Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27199 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.50 |
ELASTICO - |
3,00 |
28,50 |
3.50 |
OXFORD XADRES VERMELHO - |
18,00 |
63,00 |
11.50 |
MALHA VERMELHA - |
14,20 |
163,30 |
5.00 |
RETROS DE LINHA - |
2,00 |
10,00 |
2.85 |
TECIDO PARA TOALHA - |
37,00 |
105,45 |
3.00 |
POLIESTER LISO - |
31,00 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2021 |
ELASTICO - OXFORD XADRES VERMELHO - MALHA VERMELHA - RETROS DE LINHA - TECIDO PARA TOALHA - POLIESTER LISO - |
463,25 |
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25/11/2021 |
LIQ NT 226 |
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463,25 |
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02/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27199/2021
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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463,25 |
TOTAL |
463,25 |
463,25 |
463,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.