Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27234 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA ISOLANTE 20MT - |
6,49 |
6,49 |
1.00 |
MECANISMO DE ENTRADA CX. DESC. ACOPL. - |
58,25 |
58,25 |
1.00 |
MECANISMO DE SSAIDA - |
134,40 |
134,40 |
1.00 |
TOMADA PEZZI - |
9,30 |
9,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2021 |
FITA ISOLANTE 20MT - MECANISMO DE ENTRADA CX. DESC. ACOPL. - BUCHA ANEL - MECANISMO DE SSAIDA - PARAFUSO 4,0X50 - TOMADA PEZZI - |
209,49 |
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25/11/2021 |
LIQ NT 18329 |
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209,49 |
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07/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27234/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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209,49 |
TOTAL |
209,49 |
209,49 |
209,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.