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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 27323 Data de lançamento: 25/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA 69 24V - 10,00 10,00
10.00 FUSIVEL LAMINA 30A - 1,00 10,00
2.00 SOQUETE - 12,00 24,00
1.00 LAMPADA BASE - 12,00 12,00
1.00 LAMPADA 2 POLO - 12,00 12,00
3.00 FITA IOLANTE 20MTS - 15,00 45,00
4.00 CINTA PLASTICA - 2,00 8,00
1.00 ADESIVO SILICONE 280G - 45,00 45,00
2.00 RELE PISCA - 70,00 140,00
1.00 INTERRUPTOR ALERTA - 90,00 90,00
10.00 FUSIVEL LAMINA 20A - 1,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2021 LAMPADA 69 24V - FUSIVEL LAMINA 30A - SOQUETE - LAMPADA BASE - LAMPADA 2 POLO - FITA IOLANTE 20MTS - CINTA PLASTICA - ADESIVO SILICONE 280G - RELE PISCA - INTERRUPTOR ALERTA - FUSIVEL LAMINA 20A - 406,00
25/11/2021 LIQ NT 7725 406,00
02/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27323/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 406,00
TOTAL 406,00 406,00 406,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.