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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 27386 Data de lançamento: 26/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - 2,68 268,00
30.00 FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO - 6,50 195,00
100.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - 2,68 268,00
100.00 FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE - 2,68 268,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2021 FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - FIO PARALELO 2X2,5MM BRANCO - FIO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE - 999,00
26/11/2021 LIQ NT 18342 999,00
03/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27386/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 999,00
TOTAL 999,00 999,00 999,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.