MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 24.11.2021 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA COMPARTILHANDO EXPERÊNCIAS,
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2021
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 24.11.2021 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA COMPARTILHANDO EXPERÊNCIAS,
25,00
29/11/2021
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 24.11.2021 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA COMPARTILHANDO EXPERÊNCIAS,
25,00
01/12/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27507/2021
PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.