MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30.11.2021 A 02.12.2021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO CONTABIL E FINANCEIRO DE 2021
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2021
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30.11.2021 A 02.12.2021 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO CONTABIL E FINANCEIRO DE 2021
1.100,00
29/11/2021
LIQUIDADO POR SIMONE T. DUARTI DA SILVA
1.100,00
30/11/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27515/2021
JUCILAINE BORSATTO - 2400
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.