Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27526 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BRILHEX LIMPEZA LEVE - |
3,29 |
3,29 |
12.00 |
DEERGENTE 5L - |
10,00 |
120,00 |
15.00 |
AGUA SANITARIA 4X5L - |
10,00 |
150,00 |
10.00 |
DESINFETANTE 4X5L - |
10,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2021 |
BRILHEX LIMPEZA LEVE - DEERGENTE 5L - AGUA SANITARIA 4X5L - DESINFETANTE 4X5L - |
373,29 |
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29/11/2021 |
LIQ NT 212 |
|
373,29 |
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06/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27526/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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373,29 |
TOTAL |
373,29 |
373,29 |
373,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.