Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27527 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
CONJUNTO COM 1 ESCOVA - |
10,00 |
80,00 |
12.00 |
VASSOURA - |
10,00 |
120,00 |
17.00 |
RODO BOLA MANTA - |
10,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2021 |
CONJUNTO COM 1 ESCOVA - VASSOURA - RODO BOLA MANTA - |
370,00 |
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29/11/2021 |
LIQ NT 211 |
|
370,00 |
|
06/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27527/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.