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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 15:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 27565 Data de lançamento: 29/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 16 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para construção de canteiros centrais na Avenida João Muniz Reis - Trecho entre a Avenida Luis Milani e Rua Rui Barbosa, conforme memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cronogramas fisico 40.803,75 40.803,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para construção de canteiros centrais na Avenida João Muniz Reis - Trecho entre a Avenida Luis Milani e Rua Rui Barbosa, conforme memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cronogramas fisico 40.803,75
22/12/2021 SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL CFE NFSE:2021454 9.621,76
24/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2021454 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N º 01/2021 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 27565/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 9.575,51
24/12/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27565/2021 46,25
02/03/2022 SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL 14.950,33
11/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2022470 E BOLETIM DE MEDICAO Nº 02/2022 PAGTO. REF. EMPENHO 27565/2021 - REF. MARÇO/2022 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 14.950,33
18/04/2022 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 186/2021 -4.974,76
26/04/2022 SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL CFE NFSE:2022484 11.256,90
05/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03/2022 PAGTO. REF. EMPENHO 27565/2021 - REF. ABRIL/2022 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 11.177,53
05/05/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 27565/2021 79,37
TOTAL 35.828,99 35.828,99 35.828,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 24/12/2021 46,25 3950/2021 Lançada
ISS FORNECEDORES 05/05/2022 79,37 1299/2022 Lançada
TOTAL   125,62