Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27647 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DAS CAIXAS ACOPLACAS DOS VASOS E CONSERTOS HIDRAULICOS E DE ALVENARIA NAS PAREDES DOS BANHEIROS - |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2021 |
SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DAS CAIXAS ACOPLACAS DOS VASOS E CONSERTOS HIDRAULICOS E DE ALVENARIA NAS PAREDES DOS BANHEIROS - |
950,00 |
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29/11/2021 |
LIQ NT 082 |
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950,00 |
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03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27647/2021
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 - 103019 |
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950,00 |
TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.