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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 27704 Data de lançamento: 29/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TERMINAL ENCAIXE - 1,50 6,00
2.00 CAPA PARA TERMINAL - 0,50 1,00
1.00 KIT CONECTOR - 5,00 5,00
1.00 FIO 1,00MM SIMPLES PRETO - 3,50 3,50
5.00 CABO FLEXIVEL - 6,00 30,00
2.00 LAMPADA 2 POLO - 12,00 24,00
2.00 LAMPADA BASE VIDRO2 4V - 12,00 24,00
1.00 CHAVE LUZ - 25,00 25,00
1.00 FIO 1,00MM SIMPLES - 3,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2021 TERMINAL ENCAIXE - CAPA PARA TERMINAL - KIT CONECTOR - FIO 1,00MM SIMPLES PRETO - CABO FLEXIVEL - LAMPADA 2 POLO - LAMPADA BASE VIDRO2 4V - CHAVE LUZ - FIO 1,00MM SIMPLES - 121,50
29/11/2021 LIQ NT 7733 121,50
14/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27704/2021 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 121,50
TOTAL 121,50 121,50 121,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.