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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 27818 Data de lançamento: 30/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27189/2021 REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS 0,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2021 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27189/2021 REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS 480,00
30/11/2021 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 27189/2021 REFERENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NA PARTICIPAÇÃO DE CURSOS 480,00
03/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27818/2021 CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.