Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27905 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
PARAFUSO 4,0X16 - |
0,15 |
7,50 |
20.00 |
BUCHA 8 SPLAST. - |
0,10 |
2,00 |
20.00 |
PARAFUSO PH 45X45 - |
0,30 |
6,00 |
1.00 |
GRAMPEADOR MANUAL - |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
ADESIVO KG - |
27,00 |
27,00 |
50.00 |
PARAFUSO PONTA BROCA 12X 3/4 - |
0,75 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2021 |
PARAFUSO 4,0X16 - BUCHA 8 SPLAST. - PARAFUSO PH 45X45 - GRAMPEADOR MANUAL - ADESIVO KG - PARAFUSO PONTA BROCA 12X 3/4 - |
190,00 |
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01/12/2021 |
LIQ NT 037.816.134 |
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190,00 |
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08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27905/2021
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.