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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 27905 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PARAFUSO 4,0X16 - 0,15 7,50
20.00 BUCHA 8 SPLAST. - 0,10 2,00
20.00 PARAFUSO PH 45X45 - 0,30 6,00
1.00 GRAMPEADOR MANUAL - 110,00 110,00
1.00 ADESIVO KG - 27,00 27,00
50.00 PARAFUSO PONTA BROCA 12X 3/4 - 0,75 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 PARAFUSO 4,0X16 - BUCHA 8 SPLAST. - PARAFUSO PH 45X45 - GRAMPEADOR MANUAL - ADESIVO KG - PARAFUSO PONTA BROCA 12X 3/4 - 190,00
01/12/2021 LIQ NT 037.816.134 190,00
08/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27905/2021 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.