Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27921 |
Data de lançamento: |
01/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA FREIO TRASEIROS COMPLETO, FREIO DE MAO E FREIO DE PÉ - |
780,00 |
780,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE PORTA TRASEIRA E LATERAL - |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE TORNO CAMPANHA - |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2021 |
MAO DE OBRA FREIO TRASEIROS COMPLETO, FREIO DE MAO E FREIO DE PÉ - SERVIÇO DE PORTA TRASEIRA E LATERAL - SERVIÇO DE TORNO CAMPANHA - |
1.090,00 |
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01/12/2021 |
LIQ NT 088 |
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1.090,00 |
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09/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27921/2021
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 |
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1.090,00 |
TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.