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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 27925 Data de lançamento: 01/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PROJETO,EXECUÇÃO PPCI,SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E,EXTINTORES DA PRAÇA DA MATRIZ. 0,00 88,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2021 SERVIÇOS PROJETO,EXECUÇÃO PPCI,SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E,EXTINTORES DA PRAÇA DA MATRIZ. 88,78
01/12/2021 SERVIÇOS PROJETO,EXECUÇÃO PPCI,SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E,EXTINTORES DA PRAÇA DA MATRIZ. 88,78
03/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27925/2021 CREA-RS - 528 88,78
TOTAL 88,78 88,78 88,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.