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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 27998 Data de lançamento: 02/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VENTUINHA RADIADOR - 900,00 900,00
1.00 CUICA FREIO - 290,00 290,00
2.00 COXIM MOTOR - 218,72 437,44
2.00 COXIM MOTOR - 193,00 386,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2021 VENTUINHA RADIADOR - CUICA FREIO - COXIM MOTOR - COXIM MOTOR - 2.013,44
02/12/2021 LIQ NT 6349 2.013,44
15/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27998/2021 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 2.013,44
TOTAL 2.013,44 2.013,44 2.013,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.