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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 28205 Data de lançamento: 07/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 LIQUID FLUID BANDEIRA - 14,90 7,45
0.80 TECIDO LAME 100% POLIESTER 1,50 LARGURA - 29,90 23,92
3.00 TECIDO LAME 100% POLIESTER 1,50 LARGURA - 29,90 89,70
2.00 LIQUID FLUID 703 BANDEIRA - 14,90 29,80
1.00 BOTAO ESCAMA - 3,95 3,95
1.35 75% VISCOSE 21% POLIAMIDA 4% - 49,90 67,37
4.20 TECIDO LAME 100% POLIESTER 1,50 LARGURA - 29,90 125,58
2.00 75% VISCOSE 21% POLIAMIDA 4% - 49,90 99,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2021 LIQUID FLUID BANDEIRA - TECIDO LAME 100% POLIESTER 1,50 LARGURA - TECIDO LAME 100% POLIESTER 1,50 LARGURA - LIQUID FLUID 703 BANDEIRA - BOTAO ESCAMA - 75% VISCOSE 21% POLIAMIDA 4% - TECIDO LAME 100% POLIESTER 1,50 LARGURA - 75% VISCOSE 21% POLIAMIDA 4% - 447,57
07/12/2021 LIQ NT 807 447,57
14/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28205/2021 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 447,57
TOTAL 447,57 447,57 447,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.