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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 28211 Data de lançamento: 07/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA - 71,21 142,42
2.00 SANFONA HOMOCINET. LADO CAMBIO - 40,82 81,64
2.00 SANFONA HOMOCINETICA LADO RODA - 39,09 78,18
1.00 COXIM AMORTECEDOR SUP. - 222,00 222,00
1.00 PARAFUSO RODA - 17,41 17,41
2.00 OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA - 88,04 176,08
2.00 PIVO - 68,70 137,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2021 BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA - SANFONA HOMOCINET. LADO CAMBIO - SANFONA HOMOCINETICA LADO RODA - COXIM AMORTECEDOR SUP. - PARAFUSO RODA - OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA - PIVO - 855,13
07/12/2021 LIQ NT 326 855,13
13/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28211/2021 LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 855,13
TOTAL 855,13 855,13 855,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.