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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 28227 Data de lançamento: 07/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CANALETA 20X10X2 COM DIVISÃO C/ ADESIVO - 9,70 9,70
6.00 FIO PARALELO 2X1,00MM BRANCO - 2,79 16,74
3.00 PINO FEMEA 10A PRETO - 4,99 14,97
1.00 PINO MONOFASICO 10A BRANCO - 4,39 4,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2021 CANALETA 20X10X2 COM DIVISÃO C/ ADESIVO - FIO PARALELO 2X1,00MM BRANCO - PINO FEMEA 10A PRETO - PINO MONOFASICO 10A BRANCO - 45,80
07/12/2021 LIQ NT 18456 45,80
15/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 45,80
TOTAL 45,80 45,80 45,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.