Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28231 |
Data de lançamento: |
07/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PINO FEMEA 20A PRETO - |
6,16 |
12,32 |
1.00 |
CANALETA 20X10X2 C/ DIVISAO C/ ADESIVO - |
9,70 |
9,70 |
6.00 |
FIO PARALELO 2X1,5MM BRANCO - |
4,02 |
24,12 |
4.00 |
LAMPADA LED LUX - |
21,42 |
85,68 |
2.00 |
PINO MONOFASICO 10A PRETO - |
4,39 |
8,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2021 |
PINO FEMEA 20A PRETO - CANALETA 20X10X2 C/ DIVISAO C/ ADESIVO - FIO PARALELO 2X1,5MM BRANCO - LAMPADA LED LUX - PINO MONOFASICO 10A PRETO - |
140,60 |
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07/12/2021 |
LIQ NT 18479 |
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140,60 |
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15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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140,60 |
TOTAL |
140,60 |
140,60 |
140,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.