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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 28478 Data de lançamento: 08/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Cola gliter 23g cx c/06 cores, tampa de rosca, bico aplicador de rosca removível e selo do inmetro. - 11,26 2.252,00
1500.00 Massa de modelar c/12 cores, peso mánimo de 180g, super macia, selo do inmetro em conjunto com o selo brics ocp-0098. - 5,12 7.680,00
100.00 Papel crepom rolo de 0,48x200 28gm² com estiramneto mínimo de 16% pct c/10 un. cada, em cores diversas sendo elas: amarelo, azul claro, azul escuro, verde bandeira, verde escuro, vermelho, rosa bebê, rosa escuro, pink, lilas, roxo, preto, marron, branc e magenta. - 9,72 972,00
100.00 Papel seda 48x60 cores a escolher. - 0,26 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2021 Cola gliter 23g cx c/06 cores, tampa de rosca, bico aplicador de rosca removível e selo do inmetro. - Massa de modelar c/12 cores, peso mánimo de 180g, super macia, selo do inmetro em conjunto com o selo brics ocp-0098. - Papel crepom rolo de 0,48x200 28gm² com estiramneto mínimo de 16% pct c/10 un. cada, em cores diversas sendo elas: amarelo, azul claro, azul escuro, verde bandeira, verde escuro, vermelho, rosa bebê, rosa escuro, pink, lilas, roxo, preto, marron, branc e magenta. - Papel seda 48x60 cores a escolher. - 10.930,00
19/04/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 10.930,00
26/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28478/2021 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151 10.930,00
TOTAL 10.930,00 10.930,00 10.930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.