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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 28566 Data de lançamento: 08/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AGUARAZ MINERAL - 18,00 36,00
5.00 LIXO FERRO 3M - 3,80 19,00
2.00 PISO CINZA 3,6L - 85,00 170,00
1.00 ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO - 7,00 7,00
2.00 TINTA ESMALTE 3,6L - 150,00 300,00
1.00 TRINCHA CERDA - 14,00 14,00
1.00 TRINCHA CERDA 1.1/2 - 8,00 8,00
1.00 ROLO DE ESPUMA C/ CABO 15CM - 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2021 AGUARAZ MINERAL - LIXO FERRO 3M - PISO CINZA 3,6L - ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO - TINTA ESMALTE 3,6L - TRINCHA CERDA - TRINCHA CERDA 1.1/2 - ROLO DE ESPUMA C/ CABO 15CM - 564,00
08/12/2021 NT 3247 564,00
15/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 564,00
TOTAL 564,00 564,00 564,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.