Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28624 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
FITA LARGA 45MM - |
5,99 |
143,76 |
2.00 |
CANETA PRETA BIC - |
50,00 |
100,00 |
3.00 |
CANETA AZUL BIC - |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2021 |
FITA LARGA 45MM - CANETA PRETA BIC - CANETA AZUL BIC - |
393,76 |
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09/12/2021 |
LIQ NT 276 |
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393,76 |
|
15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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393,76 |
TOTAL |
393,76 |
393,76 |
393,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.