Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28706 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
DESTACA TEXTO AMARELO - |
2,50 |
60,00 |
50.00 |
FITA MIMOSA VERMELHA - |
0,25 |
12,50 |
6.00 |
PAPEL CREDEX 180G C/50FLS - |
9,99 |
59,94 |
12.00 |
REGUA 30CM - |
1,50 |
18,00 |
1.00 |
CLIPS ACC 2/0 - |
24,99 |
24,99 |
12.00 |
FITA LARGA 45MM - |
5,99 |
71,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2021 |
DESTACA TEXTO AMARELO - FITA MIMOSA VERMELHA - PAPEL CREDEX 180G C/50FLS - REGUA 30CM - CLIPS ACC 2/0 - FITA LARGA 45MM - |
247,31 |
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09/12/2021 |
LIQ NT 281 |
|
247,31 |
|
17/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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247,31 |
TOTAL |
247,31 |
247,31 |
247,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.