Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28734 |
Data de lançamento: |
09/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAPA FOGAO 65X45 - |
638,00 |
638,00 |
2.00 |
JOELHO 20 - |
0,90 |
1,80 |
1.00 |
JOELHO RED 20X1/2 - |
2,90 |
2,90 |
1.00 |
SIFAO 80CM - |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
TORNEIRA PLASTICA - |
47,00 |
47,00 |
1.00 |
TUBO 20MM - |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2021 |
CHAPA FOGAO 65X45 - JOELHO 20 - JOELHO RED 20X1/2 - SIFAO 80CM - TORNEIRA PLASTICA - TUBO 20MM - |
729,70 |
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09/12/2021 |
LIQ NT 9195 |
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729,70 |
|
17/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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729,70 |
TOTAL |
729,70 |
729,70 |
729,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.