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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 28846 Data de lançamento: 13/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESCOLA INTERATIVA - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 70 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
154.00 "NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 1.1GHZ ATÉ 2.8GHZ, CACHE DE 4MB, TELA TN HD WIDESCREEN ANTIRREFLEXO, COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768, 15,6 POLEGADAS, HD SSD DE 128GB, EXPANSÃO: SLOT 2.5"" HDD ATÉ 1 3.260,00 502.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2021 "NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 1.1GHZ ATÉ 2.8GHZ, CACHE DE 4MB, TELA TN HD WIDESCREEN ANTIRREFLEXO, COM RESOLUÇÃO DE 1366 X 768, 15,6 POLEGADAS, HD SSD DE 128GB, EXPANSÃO: SLOT 2.5"" HDD ATÉ 1 502.040,00
30/12/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 117.360,00
06/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE PARTE DANFE:1294 PAGTO. REF. EMPENHO 28846/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - 107249 117.360,00
17/02/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 355.340,00
22/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28846/2021 - REF. FEVEREIRO/2022 AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 107249 355.340,00
02/03/2022 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 29.340,00
10/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28846/2021 - REF. MARÇO/2022 AGNOS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 107249 29.340,00
TOTAL 502.040,00 502.040,00 502.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.