Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28878 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BUCHA BRONZE - |
375,00 |
750,00 |
2.00 |
RETENTOR - |
95,00 |
190,00 |
1.00 |
ROLAMENTO - |
486,70 |
486,70 |
1.00 |
ROLAMENTO - |
399,10 |
399,10 |
10.00 |
OLEO - |
28,62 |
286,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2021 |
BUCHA BRONZE - RETENTOR - ROLAMENTO - ROLAMENTO - OLEO - |
2.112,00 |
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13/12/2021 |
LIQ NT 022.659 |
|
2.112,00 |
|
17/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.112,00 |
TOTAL |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.