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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 28905 Data de lançamento: 13/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LIMPEZA PESADA 500ML - 8,15 57,05
5.00 DESINFETANTE EUCALIPTO - 7,00 35,00
9.00 DESINFETANTE 500M - 2,99 26,91
6.00 ALVEJANTE COM DETERGENTE 1LT - 4,69 28,14
5.00 DETERGENTE 500ML - 2,59 12,95
3.00 SAPOLIO 450ML - 9,99 29,97
8.00 AGUA SANITARIA 1L - 3,79 30,32
4.00 LIMPA VIDROS 3 EM 1 500ML - 10,99 43,96
6.00 DETERGENTE COCO 500ML - 1,99 11,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2021 LIMPEZA PESADA 500ML - DESINFETANTE EUCALIPTO - DESINFETANTE 500M - ALVEJANTE COM DETERGENTE 1LT - DETERGENTE 500ML - SAPOLIO 450ML - AGUA SANITARIA 1L - LIMPA VIDROS 3 EM 1 500ML - DETERGENTE COCO 500ML - 276,24
13/12/2021 LIQ NT 135 276,24
17/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 276,24
TOTAL 276,24 276,24 276,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.