Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28910 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TOALHA DE PAPEL C/1000 - |
11,90 |
71,40 |
1.00 |
SACO DE LIXO 60L C/100 - |
29,90 |
29,90 |
13.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
15,49 |
201,37 |
11.00 |
DETERGENTE NEUTRO 1L - |
3,99 |
43,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2021 |
TOALHA DE PAPEL C/1000 - SACO DE LIXO 60L C/100 - AGUA SANITARIA 5L - DETERGENTE NEUTRO 1L - |
346,56 |
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13/12/2021 |
LIQ NT 129 |
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346,56 |
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20/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28910/2021
A V COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 103711 |
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346,56 |
TOTAL |
346,56 |
346,56 |
346,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.