Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: A V - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
28914 |
Data de lançamento: |
13/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ALVEJANTE COM DETERGENTE 1L - |
4,69 |
46,90 |
10.00 |
AGUA SANITARIA 5L - |
15,49 |
154,90 |
20.00 |
AGUA SANITARIA 1L - |
3,79 |
75,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2021 |
ALVEJANTE COM DETERGENTE 1L - AGUA SANITARIA 5L - AGUA SANITARIA 1L - |
277,60 |
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13/12/2021 |
LIQ NT 146 |
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277,60 |
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17/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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277,60 |
TOTAL |
277,60 |
277,60 |
277,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.