Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
29029 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NAN 1 COMFOR 800G - |
49,99 |
49,99 |
1.00 |
DIMETICONA 75MG/ML - |
11,95 |
11,95 |
1.00 |
SALSEP 360 SOL. NASAL 50ML - |
26,12 |
26,12 |
1.00 |
BROMOPRIDA 4MG/ML - |
18,10 |
18,10 |
1.00 |
ALCOOL 70% 50ML - |
6,99 |
6,99 |
1.00 |
BABYMED AMENDOAS CREM 250ML - |
49,99 |
49,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2021 |
NAN 1 COMFOR 800G - DIMETICONA 75MG/ML - SALSEP 360 SOL. NASAL 50ML - BROMOPRIDA 4MG/ML - ALCOOL 70% 50ML - BABYMED AMENDOAS CREM 250ML - |
163,14 |
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14/12/2021 |
LIQ NT 2375 |
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163,14 |
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20/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29029/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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163,14 |
TOTAL |
163,14 |
163,14 |
163,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.