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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2911 Data de lançamento: 18/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PINCEL 915 N 10 3,00 6,00
3.00 PINCEL 915 N 12 4,00 12,00
2.00 PINCEL 915 N 14 4,00 8,00
2.00 TRINCHA 396 1 4,00 8,00
1.00 TRINCHA 396 2 7,00 7,00
1.00 TRINCHA 396 3 10,00 10,00
2.00 TRINCHA AT303 1/2 2,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2021 PINCEL 915 N 10 PINCEL 915 N 12 PINCEL 915 N 14 TRINCHA 396 1 TRINCHA 396 2 TRINCHA 396 3 TRINCHA AT303 1/2 55,00
18/02/2021 LIQUIDAÇÃO NT 10.804 55,00
25/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.