Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
29190 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
PASTA PP OFOCIO 05MM - |
6,90 |
75,90 |
3.00 |
PASTA SANFONADA 12 DIV. - |
32,90 |
98,70 |
80.00 |
ENVELOPE PLASTICO - |
0,65 |
52,00 |
6.00 |
EXTRATOR GRAMPOS - |
5,90 |
35,40 |
3.00 |
CALCULADORA - |
56,90 |
170,70 |
3.00 |
PORTA CANETA - |
30,90 |
92,70 |
1.00 |
PORTA CANETA - |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2021 |
PASTA PP OFOCIO 05MM - PASTA SANFONADA 12 DIV. - ENVELOPE PLASTICO - EXTRATOR GRAMPOS - CALCULADORA - PORTA CANETA - PORTA CANETA - |
555,30 |
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15/12/2021 |
LIQ NT 15671 |
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555,30 |
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21/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29190/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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555,30 |
TOTAL |
555,30 |
555,30 |
555,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.