Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EZEQUIEL SPONCHIADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
29203 |
Data de lançamento: |
15/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO - |
22,00 |
308,00 |
3.00 |
REFRIGERANTE - |
12,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2021 |
GENEROS DE ALIMENTAÇAO - REFRIGERANTE - |
344,00 |
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15/12/2021 |
LIQ NT 101 |
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344,00 |
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17/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29203/2021
EZEQUIEL SPONCHIADO - 104460 |
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344,00 |
TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.