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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 29204 Data de lançamento: 15/12/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO OLEO S - 42,89 42,89
1.00 ELEMENTO FILTRA - 57,89 57,89
3.00 OLEO SELENIA K - 50,41 151,23
1.00 CONJUNTO JOGO A - 180,68 180,68
1.00 HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO - 55,00 55,00
1.00 LIMPA INTERIORES 500ML - 54,53 54,53
1.00 FILTRO ANTI POLEN - 45,00 45,00
1.00 ADAPTADOR ANTENA - 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2021 FILTRO OLEO S - ELEMENTO FILTRA - OLEO SELENIA K - CONJUNTO JOGO A - HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO - LIMPA INTERIORES 500ML - FILTRO ANTI POLEN - ADAPTADOR ANTENA - 607,22
15/12/2021 LIQ NT 78134 607,22
17/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29204/2021 MARINA VEICULOS LTDA - 498 607,22
TOTAL 607,22 607,22 607,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.