Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
29277 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SACO LIXO 75X90X0,08 C/100 105L - |
78,00 |
156,00 |
2.00 |
SACO LIXO 150L - |
105,30 |
210,60 |
1.00 |
DESINFETANTE 5L - |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2021 |
SACO LIXO 75X90X0,08 C/100 105L - SACO LIXO 150L - DESINFETANTE 5L - |
381,60 |
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16/12/2021 |
LIQ NT 1083 |
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381,60 |
|
22/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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381,60 |
TOTAL |
381,60 |
381,60 |
381,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.