MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DEZEMBRO/2021 EM CURSO ELABORAÇÃ DA PLANILHA DE CUSTOS PARA LICITAÇÕES E FORMAÇÃO DE PREÇOS RPACTUÇÃO/REAJUSTE E ANÁLISE/JULGAMENTO DA EXEQUIBILIDADE DA PLANILHA NO PREGÃO
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1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2021
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DEZEMBRO/2021 EM CURSO ELABORAÇÃ DA PLANILHA DE CUSTOS PARA LICITAÇÕES E FORMAÇÃO DE PREÇOS RPACTUÇÃO/REAJUSTE E ANÁLISE/JULGAMENTO DA EXEQUIBILIDADE DA PLANILHA NO PREGÃO
1.680,00
16/12/2021
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 Á 22 DEZEMBRO/2021 EM CURSO ELABORAÇÃ DA PLANILHA DE CUSTOS PARA LICITAÇÕES E FORMAÇÃO DE PREÇOS RPACTUÇÃO/REAJUSTE E ANÁLISE/JULGAMENTO DA EXEQUIBILIDADE DA PLANILHA NO PREGÃO
1.680,00
17/12/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29297/2021
Franciele Pires - 104871
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.