Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ECLEIA ROSSETTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
29362 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CENTRAL DE ALARME - |
480,00 |
480,00 |
2.00 |
CONTROLE UNIVERSAL - |
45,00 |
90,00 |
1.00 |
BATERIA ALARME 12V - |
140,00 |
140,00 |
100.00 |
CABO ALARME MULTIVIAS - |
3,20 |
320,00 |
6.00 |
SENSOR PASSIVO - |
95,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2021 |
CENTRAL DE ALARME - CONTROLE UNIVERSAL - BATERIA ALARME 12V - CABO ALARME MULTIVIAS - SENSOR PASSIVO - |
1.600,00 |
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17/12/2021 |
LIQ NT 199 |
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1.600,00 |
|
22/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.