Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
29403 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
0,00 |
2.393,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
2.393,67 |
|
|
17/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 |
|
2.393,67 |
|
29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 29403/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 801 |
|
|
2.393,67 |
TOTAL |
2.393,67 |
2.393,67 |
2.393,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.