Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
29740 |
Data de lançamento: |
17/12/2021 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SAUDE DO SERVIDOR |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
0,00 |
153,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 |
153,37 |
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17/12/2021 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 |
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153,37 |
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29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 29740/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 814 |
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153,37 |
TOTAL |
153,37 |
153,37 |
153,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.