| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 29740 | Data de lançamento: | 17/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SAUDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 | 0,00 | 153,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2021 | 153,37 | ||
| 17/12/2021 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021 | 153,37 | ||
| 29/12/2021 | Pagamento de Empenho 29740/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 814 | 153,37 | ||
| TOTAL | 153,37 | 153,37 | 153,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||