Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DARY DALMEDICO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
29912 |
Data de lançamento: |
20/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SORGO.SAFRA 2020/2021 CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 092/2021
|
0,00 |
364,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2021 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SORGO.SAFRA 2020/2021 CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 092/2021
|
364,67 |
|
|
20/12/2021 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DO PROGRAMA TROCA-TROCA DE SORGO.SAFRA 2020/2021 |
|
364,67 |
|
22/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29912/2021
DARY DALMEDICO - 83281 |
|
|
364,67 |
TOTAL |
364,67 |
364,67 |
364,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.