Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
30050 |
Data de lançamento: |
22/12/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
LIMPA VIDROS 500ML - |
6,99 |
104,85 |
12.00 |
VEJA MULTIUSO 500ML - |
5,49 |
65,88 |
6.00 |
PANO DE CHAO - |
4,99 |
29,94 |
12.00 |
ALCOOL 92,8 - |
8,99 |
107,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/12/2021 |
LIMPA VIDROS 500ML - VEJA MULTIUSO 500ML - PANO DE CHAO - ALCOOL 92,8 - |
308,55 |
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22/12/2021 |
LIQ NT 611 |
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308,55 |
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24/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 30050/2021
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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308,55 |
TOTAL |
308,55 |
308,55 |
308,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.