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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 30096 Data de lançamento: 28/12/2021
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 14.12.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 0,00 32,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2021 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 14.12.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 32,50
28/12/2021 DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 14.12.2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 32,50
29/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30096/2021 VALDEMIR DE AVILA - 84175 32,50
TOTAL 32,50 32,50 32,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.