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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 305 Data de lançamento: 15/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COLA 500G 16,99 33,98
12.00 DESTACA TEXTO AMARELO 2,10 25,20
3.00 PRANCHETA PLASTICA A4 16,99 50,97
12.00 CLIPS 2/0 3,99 47,88
12.00 EXTRATOR DE GRAMPO AVULSO 3,99 47,88
3.00 ESTILETE GRANDE LAMINA LARGA 2,99 8,97
12.00 GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS C5000 10,99 131,88
1.00 GRAMPEADOR CIS C-15 40 FOLHAS 85,99 85,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2021 COLA 500G DESTACA TEXTO AMARELO PRANCHETA PLASTICA A4 CLIPS 2/0 EXTRATOR DE GRAMPO AVULSO ESTILETE GRANDE LAMINA LARGA GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS C5000 GRAMPEADOR CIS C-15 40 FOLHAS 432,75
15/01/2021 LIQUIDAÇÃO NT 206 432,75
19/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2021 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 432,75
TOTAL 432,75 432,75 432,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.